为进一步规范财务管理,压实审计整改责任,筑牢内控管理防线,4月21日至22日,省地矿局财资处处长聂丽一行,先后赴省物化勘查院、省地勘六院开展审计问题专项督导及资产检查工作。两院领导班子成员及各相关部门负责人分别参加会议。
在省物化勘查院,督导检查组认真听取了2024年度审计问题整改工作情况汇报,重点围绕财务制度执行、经费收支管理、项目资金管控、合同资产管理等领域,逐一梳理薄弱环节,深入剖析问题根源。针对往来款项清理、费用报销规范、专项资金使用、内控流程完善、预算绩效管理等审计重点难点问题,督导组成员现场开展政策解读和业务答疑,明确整改标准和完成时限。
聂丽结合新形势下地勘单位财务工作要求,对省物化勘查院提出四点要求:一是提高思想认识,建立问题台账、销号管理,确保审计问题整改见底见效。二是健全制度体系,完善财务管理制度、报销审批流程、项目资金监管机制。三是强化合规意识,规范经费使用、合同管理、资产核算等全流程工作。四是加强队伍建设,提升财务人员专业能力与风险防范意识。
省物化勘查院院长滕民强表示,将严格落实督导意见,压实整改主体责任,细化整改措施,确保按时限高质量完成整改任务,同时坚持举一反三、标本兼治,常态化开展财务自查自纠,严密防范经营财务风险。
在省地勘六院,专项工作组对资产专项检查工作范围、重点内容、实施步骤及任务分工进行了系统部署。财务科科长房卓就2025年度审计整改落实情况作专题汇报,逐项对照反馈问题清单汇报整改措施、进展成效及长效机制建设情况。
聂丽对省地勘六院审计整改、资产管理等工作给予充分肯定,并提出三点要求:一要抓实资产专项检查,确保底数清晰、管理规范、堵塞漏洞。二要抓严审计整改落实,围绕制度完善、流程规范、风险防控与执行落地持续发力。三要抓细债权债务管理,强化债权清理、债务管控与风险防范,切实提升规范化管理水平。
省地勘六院院长张振海表示,将进一步提高政治站位,将资产检查、审计整改、内控建设与债权债务管理作为当前重点工作一体推进,健全完善长效管理机制,持续提升管理制度化、规范化水平。(巢鑫宇 吴雨霏)