省地矿局到省地勘十院开展财务资产及审计整改督导

创建时间:2026-07-31 15:22

723日,由省地矿局财资处、审计处相关领导、业务骨干及资产专项专家组成9人专项督导组,到省地勘十院开展财务资产专项检查暨审计整改实地督导。

本次督导聚焦债权债务清理、内控体系建设、资产专项检回头、内部审计问题整改四项重点工作,通过听取专项汇报、查阅台账资料、实地核查核验、现场答疑研判的方式,全面核验各项工作落地成效。督导期间,省地勘十院相关负责人汇报2024年度内部审计整改进展、阶段性成效,如实说明未整改事项、推进难点及管理短板,并详细汇报了债权债务摸排清缴、内控机制优化、日常财资流程规范、资产复查整改等工作落实情况。

结合现场核查情况,局财资处处长聂丽代表督导组作现场点评指导。她对省地勘十院财资规范化管理、审计整改推进成效予以肯定,同时针对检查发现的资产管控薄弱、部分审计整改不彻底、内控细节不完善、债权债务清理收尾滞后等问题,结合地矿系统管理规范和基层工作实际,逐一剖析问题根源,现场明确整改标准、重点任务和推进要求,给出精准可行的整改举措。

省地勘十院党委书记、院长阳旭代表全院作表态发言,表示全盘认领本次督导反馈的全部问题,诚恳接受整改意见。下一步,该院将严格对照系统标准和督导要求,压实主体责任、细化整改举措、明确时限节点,做到立行立改、限期闭环整改。同时坚持举一反三,常态化开展自查自纠,全面排查整治财资管理隐患,健全长效管控机制,持续规范财资管理流程,筑牢单位财经安全防线。(杨晓旭)